
2-6月份采購的勞保用品,在7月份付的款,但是在2-6月份沒有掛賬 ,那7月份怎么做分錄,是直接計入當(dāng)期損益,還是怎么做賬?
答: 如果已經(jīng)用了,可以直接計入損益的
老師,退還的5000萬元計入當(dāng)期損益怎么做分錄?
答: 您好,根據(jù)圖片,參考分錄,借銀行存款5000貸其他收益5000。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
尾款的處理不計入損益假裝尾款已經(jīng)通過現(xiàn)金賬戶進(jìn)行了結(jié)算,這樣就不需要計入損益。有二種方法,一種是當(dāng)時就用現(xiàn)金賬戶頂上,即時結(jié)清。一種是先掛賬,不結(jié)清,待一段時間后再用現(xiàn)金沖銷、結(jié)平。這段話的意思不明白,請老師講解一下,最好做分錄演示一下。
答: 比如應(yīng)當(dāng)收取款項100.1萬,結(jié)果指收到100萬,在收到的時候就做銀行100萬,現(xiàn)金0.1萬 還有一種就是0.1萬先掛在應(yīng)收賬款,過一段時間再把應(yīng)收賬款累計的余額通過現(xiàn)金收回來。比如累計了0.5萬的余額,然后借;庫存現(xiàn)金0.5萬 貸;應(yīng)收賬款0.5萬


爬爬秀 追問
2020-07-28 09:52
辜老師 解答
2020-07-28 09:54