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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-27 17:35

你好,這個(gè)是需要考慮的哦

自由的音響 追問

2020-07-27 17:41

以下的規(guī)定是否也適合部分先進(jìn)制造業(yè),謝謝(1)納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法的,可以在同一申報(bào)期內(nèi),既申報(bào)免抵退稅又申請辦理留抵退稅。先辦理免抵退稅后,納稅人仍符合留抵退稅條件的,再辦理留抵退稅。
(2)納稅人既有增值稅欠稅,又有期末留抵稅額的,按最近一期《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》期末留抵稅額,抵減增值稅欠稅后的余額確定允許退還的增量留抵稅額。

樸老師 解答

2020-07-27 17:55

你好,也是可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額:

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)是需要考慮的哦
2020-07-27 17:35:32
你好,是的,就是留抵稅額
2020-07-09 13:15:37
增值稅留抵退稅報(bào)表中,2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額指的是申報(bào)企業(yè)在2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi),經(jīng)工商稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,已經(jīng)認(rèn)可的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總和。因此,該項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行錄入,而不是實(shí)際抵扣的金額。拓展知識:如果企業(yè)在申報(bào)期間發(fā)生了可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但還沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,或者在申報(bào)期間間接出口進(jìn)口貨物,在退稅報(bào)表中無法使用,但這些都可以在下一次申報(bào)中使用。
2023-03-08 17:18:11
你好,就是已經(jīng)抵扣的哦
2019-11-18 11:55:25
1.這個(gè)不能申請了,一般就是四月申報(bào)退稅 2.就是四月份才申請
2022-05-16 10:20:46
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