
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅那月的賬上留底稅額與增值稅申報表不一致
答: 你將上月申報出口退稅時出口退稅申報中的“本期應(yīng)退稅額”填入本月增值稅納稅申報表中的“免抵貨物應(yīng)退稅額”欄。因?yàn)橛嬎阃硕愑谑盏酵硕愑幸粋€時間差,你只要調(diào)整增值稅申報表即可。
老師,您好!問下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報表如何申報。
答: 按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務(wù), 11月增值稅申報表沒有留底退稅,那么申請出口退稅的話,就不會有退稅金額?
答: 同學(xué)你好 沒有進(jìn)項(xiàng)就沒法退稅

