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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-27 08:38

你好 可以掛往來 記應(yīng)付賬款

????修????行 追問

2020-07-27 08:47

我們原料沒那么多,怎么掛?

玲老師 解答

2020-07-27 08:55

您好,您實際就是發(fā)票多開了,而且沒有采購那么多,建議您退票重開

????修????行 追問

2020-07-27 08:57

退票重開沒可行性,難道這種沒法做賬務(wù)處理嗎?

玲老師 解答

2020-07-27 08:58

因為比如你實際采了夠了100件商品,給您開了120件,如果是真實的業(yè)務(wù),可以,只是貨沒有發(fā),借庫存商品在途物資貸銀行存款應(yīng)付賬款

????修????行 追問

2020-07-27 09:03

老師好,你可能誤解我的意思了,那多開的20件是沒有的,也不可能再發(fā),我記庫存商品這虛多的20件我去哪找實物?款貨相符,票后到多開了,本來作為進項抵扣對我們來說是好事,可實際沒有這么多,我是不是要沖減?直接以原材料與應(yīng)付沖,會不會不符合規(guī)定?

玲老師 解答

2020-07-27 09:12

您好,,這種情況正確的處理就是退票重開,

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您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
你好,這個需要看你們老板要求,我這邊是單獨也是做分錄出報表給老板就是詳細(xì)利潤表下面分具體哪些費用,每個月比對 ,往來分析表,給老板看是這樣,
2021-05-12 09:46:18
你好,進項稅額不能抵扣,借管理費用--招待費,貸銀行存款,
2019-08-02 18:08:45
您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款——某某 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-02-16 11:54:55
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)賬務(wù)處理分錄,登記賬簿,出具報表就是了 不讓匯總就分別申報納稅就是了
2020-02-18 09:12:33
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