
我公司屬于外貿(mào)企業(yè),今年被稅務(wù)局稽查,稅務(wù)局對我公司去年一筆出口退稅業(yè)務(wù)進行函調(diào)后,要求我公司補繳此筆收到的出口退稅金額,我公司今年7月收到稅務(wù)局的稅收繳款書,并繳納稅款,補繳的稅款如何進行賬務(wù)處理?
答: 您好,稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄是:補計提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 支付時: 借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款
外貿(mào)出口企業(yè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)處理及稅款的抵扣繳納
答: 按國內(nèi)的銷售收入處理,就是需要交銷售的銷項稅,進項稅可以抵扣,不退出口業(yè)務(wù)的進項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅因單證違規(guī)原因被追繳返納的增值稅款,賬務(wù)要怎么處理?
答: 還是計入應(yīng)交增值稅里面的哦


飄逸的西牛 追問
2020-07-26 18:53
小軒老師 解答
2020-07-26 18:55
飄逸的西牛 追問
2020-07-26 18:57
小軒老師 解答
2020-07-26 19:00
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2020-07-26 19:01
飄逸的西牛 追問
2020-07-26 19:02
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2020-07-26 19:03
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2020-07-26 19:27