国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-25 17:30

你好,可以計(jì)入其他應(yīng)付款核算的

言辭 追問

2020-07-25 17:33

老師這是我做的 你看看該怎么做 我不會(huì) 幫我羅列一下

紫藤老師 解答

2020-07-25 17:35

我覺得你的思路和計(jì)算是對(duì)的

言辭 追問

2020-07-25 17:42

但是我現(xiàn)在收到的錢怎么做賬 就是對(duì)方給我的稅金 因?yàn)檫@樣發(fā)票是幫老板朋友開的票,這樣該怎么做

紫藤老師 解答

2020-07-25 17:43

收到的錢計(jì)入收入

言辭 追問

2020-07-25 17:46

這是跟上一位老師的聊天截圖 你先看看 因?yàn)檫€沒處理完 都不能繼續(xù)追問了,哎

言辭 追問

2020-07-25 17:49

想當(dāng)于這樣老師 你開了一家公司 你開增值稅專用發(fā)票 然后喊我這個(gè)公司幫忙代開發(fā)票還有代收貨款!你把稅金給了我的(這里的稅金我該怎么做賬呢)然后收到錢了,我把錢提現(xiàn)出來轉(zhuǎn)給你,

紫藤老師 解答

2020-07-25 17:50

你好,如果是你的收入,就計(jì)入收入,收了稅金,然后支出的,計(jì)入其他應(yīng)付款

言辭 追問

2020-07-25 17:54

老師我就是不懂啊 所以咨詢你 因?yàn)槲規(guī)蛯?duì)方開票 我也要交了稅的 他只是把稅給我了,所以怎么做賬合適呢

紫藤老師 解答

2020-07-25 17:55

幫忙代開發(fā)票還有代收貨款,他們應(yīng)該把全部的錢都交給你,然后你不要給他們稅錢

言辭 追問

2020-07-25 17:56

稅錢是已經(jīng)給我了 以現(xiàn)金方式 我收到了就是該怎么做賬合適

紫藤老師 解答

2020-07-25 17:57

借  庫(kù)存現(xiàn)金  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

言辭 追問

2020-07-25 17:58

是我沒表達(dá)清楚嗎 老師

紫藤老師 解答

2020-07-25 18:00

如果給你稅錢,然后需要給他們的
借  庫(kù)存現(xiàn)金  貸  其他應(yīng)付款

言辭 追問

2020-07-25 18:03

還是沒明白真的 越問越懵

紫藤老師 解答

2020-07-25 18:04

你銷售的開票就是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

言辭 追問

2020-07-25 18:07

這個(gè)我知道啊 問題是稅金錢 怎么做呢借庫(kù)存現(xiàn)金 貸是什么啊 其他應(yīng)付款 也不對(duì)啊 這個(gè)錢又不得付出去 是幫他帶開 給我們稅錢 也不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊

紫藤老師 解答

2020-07-25 18:08

借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

紫藤老師 解答

2020-07-25 18:08

幫忙代開發(fā)票還有代收貨款,他們應(yīng)該把全部的錢都交給你,然后你給他們稅錢,那么實(shí)際上你虧了

言辭 追問

2020-07-25 18:17

“借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”這個(gè)不懂 我先開票的時(shí)候,貸方已經(jīng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)了的    你幫我朋友開票 你朋友把稅錢給你 你還怎么做分錄

紫藤老師 解答

2020-07-25 18:18

借庫(kù)存現(xiàn)金 貸   主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

給稅錢給朋友
  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸 庫(kù)存現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
你好,可以計(jì)入其他應(yīng)付款核算的
2020-07-25 17:30:18
專票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款
2019-10-25 16:54:45
你好,1,先把站票認(rèn)證了,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。2,借管理費(fèi)用全額,,貸銀行存款等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用紅字金額
2019-06-27 13:30:06
你好 這個(gè)不需要的,是要按照實(shí)際金額入賬的。
2022-03-04 13:41:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...