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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-08 16:50

哦,我是借管理費社會費    其它應收款 個人部分,,貸銀行存款,這樣是正確的是吧...............我看其它人都是做其它應付款的....

微新 追問

2016-07-08 16:54

哦,再還有我每月工資都沒有計提,直接計入借管理費用制造費用貸現(xiàn)金

黃老師 解答

2016-07-08 16:48

個人部分是計入其他應收款的,以后從工資里面扣回個人的社保費,再做沖減

黃老師 解答

2016-07-08 16:51

是的,其他應收款都可以的

黃老師 解答

2016-07-08 16:56

如果有代付員工社保費,需要做計提,借:管理費用   貸:應付職工薪酬      借:應付職工薪酬   貸:其他應收款 -個人社保  現(xiàn)金

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相關問題討論
個人部分是計入其他應收款的,以后從工資里面扣回個人的社保費,再做沖減
2016-07-08 16:48:39
你好,這個要轉入營業(yè)外收入--政府補貼,
2019-09-27 16:58:56
借:應付職工薪酬——工資 331495.4 貸:其他應收款——代扣個人社保需要 14042.4 貸:其他應收款——代扣房租 970 貸:其他應收款——XX個人 1000 貸:銀行存款 315483 上述沒有個稅嗎?
2017-07-06 15:45:08
你好,那你不扣是個人給你存回賬戶嗎
2020-08-20 11:53:46
為什么要這樣轉,同學
2019-06-18 13:38:28
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