
老師請問:比如木工班組XX的工程款也就是人工費70萬,已支付50萬,科目怎么設置?不能直接用用工程施工吧,往來有余額。是不是要做兩個分錄?借:工程施工-間接費用 -人工費;貸其他應付款-顏超?付款時:借:其他應付款-顏超;貸銀行存款。
答: 你好 是勞務費的嗎?
老師想問一下,就是去年期間費用是用銀行存款付的,但是上一個會計記錯科目放到了其他應付款去,現(xiàn)在跨年要把這一筆調(diào)回來具體分錄要怎么做呢
答: 你這個補一個借其他應付款 貸銀行就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工報銷費用可以直接借方費用貸方銀行存款 不通過其他應付款可以不
答: 你好 你直接銀行轉(zhuǎn)款就可以貸方銀行
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
平時公司發(fā)生的費用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應付款,月末了,想把其他應付款平了,可不可以直接在對公里轉(zhuǎn)私人,摘要是還款?然后借方記其他應付,貸方是銀行存款
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現(xiàn)在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現(xiàn)出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?


琳瑯 追問
2020-07-24 18:24
郭老師 解答
2020-07-24 18:26