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萍
于2020-07-24 15:16 發(fā)布 ??2792次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-07-24 15:17
你好,不能,這個是調增的哦
樸老師 解答
2020-07-24 16:08
營業(yè)外收入也是得調增的哦
2020-07-24 16:33
沒有發(fā)票就要轉營業(yè)外的
2020-07-24 16:48
不能,少付的如果有發(fā)票你要計入營業(yè)外收入
2020-07-24 16:59
1、增值稅專用發(fā)票.如果和購貨有關的原因導致付款金額和發(fā)票金額不一致,不僅要做收入,還要進項稅轉出.根據(jù)《國家稅務總局關于印發(fā)〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》規(guī)定:增值稅發(fā)票必須按照下列要求開具……票,物相符,票面金額與實際收取的金額相符.開具的專用發(fā)票有不符合要求者,不得作為扣稅憑證,購買方有權拒收.《國家稅務總局關于平銷行為征收增值稅問題的通知》(國稅發(fā)[1997]167號)規(guī)定:自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應依所購貨物的增值稅稅率計算應沖減的進項稅金,并從其取得返還資金當期的進項稅金中予以沖減.應沖減的進項稅金計算公式如下:當期應沖減進項稅金=當期取得的返還資金X所購貨物適用的增值稅稅率2、普通發(fā)票.做營業(yè)外收入,交所得稅.
2020-07-25 08:28
計入營業(yè)外收入就可以了
2020-07-25 11:10
嗯,這個不用進項轉出
萍 追問
2020-07-24 16:03
說錯了,是營業(yè)外收入
2020-07-24 16:15
嗯,其實我就是想問實際少付的十幾塊錢租金可以沖減管理費用嗎,這樣是不是可以抵減企業(yè)所得稅?
2020-07-24 16:43
計提租金的時候物業(yè)公司給了發(fā)票的了,那現(xiàn)在這個情況少付的十幾塊錢我可以沖減管理費用嗎?
2020-07-24 16:57
為什么?做賬原理是?
2020-07-24 23:06
嗯,老師,我財務經(jīng)理說稅額很小,可以靈活做賬,不用做進項稅額轉出,那這個少付的租金我應該用哪個科目記賬?
2020-07-25 08:58
然后這個稅額不用做進項稅額轉出了,是嗎?
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公司所有的正常支出都可以放進營業(yè)外支出嗎,稅前調增繳企業(yè)所得稅
答: 公司所有的正常支出,不是計入營業(yè)外支出,是正常列支費用或成本,如管理費用、銷售費用、財務費用、以及成本等科目。
老師,請問營業(yè)外支出能夠抵減企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,不能,這個是調增的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)企業(yè),有公益性捐贈支出,做了營業(yè)外支出,又接受了一批捐贈物資,做了營業(yè)外收入,這兩個都要交企業(yè)所得稅嗎
答: 同學你好 對的 都要交所得稅
營業(yè)外支出中的行政罰款在計算企業(yè)所得稅時是加上,為什么不是減去
討論
你好老師 營業(yè)外支出27萬在每年1-5月份企業(yè)所得稅匯算用調增嗎?
19年1月我們補繳了17年的企業(yè)所得稅和滯納金,這個滯納金怎么做賬呢,借:營業(yè)外支出 貸:銀行,然后還要別的處理嗎?我現(xiàn)在資產負債表不平,就差這個滯納金的數(shù)
營業(yè)外支出在年報企業(yè)所得稅時怎么做
老師,你好,12月發(fā)生的營業(yè)外支出屬于不可抵扣企業(yè)所得稅的,那這月我算企業(yè)所得稅用算營業(yè)外支出嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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樸老師 解答
2020-07-24 16:08
樸老師 解答
2020-07-24 16:33
樸老師 解答
2020-07-24 16:48
樸老師 解答
2020-07-24 16:59
樸老師 解答
2020-07-25 08:28
樸老師 解答
2020-07-25 11:10
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2020-07-24 16:03
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2020-07-24 16:57
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2020-07-24 23:06
萍 追問
2020-07-25 08:58