
老師上午好,我現(xiàn)在的公司,去年前任會(huì)計(jì)及老板為了少交稅,把生產(chǎn)成本做得很高,也就是說消耗的原材料比實(shí)際多很多?,F(xiàn)在是老板預(yù)計(jì)下月底把現(xiàn)在的公司賣掉。去年遺留下來的未開票金額很大,大概還有一千多萬。也就說下個(gè)月開始就沒有原料進(jìn)來。但是我還是要把欠客戶的發(fā)票在后面幾個(gè)月開出去,成本這塊我該怎么辦呢?
答: 你有進(jìn)項(xiàng)沒有成本嗎
暫估原材料100入庫,領(lǐng)用原材料進(jìn)入生產(chǎn),產(chǎn)成品銷售,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,下月收到發(fā)票,原材料發(fā)票金額80,沖回暫估,那銷售成本,怎么沖?
答: 可以紅沖你多暫估的成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
車間領(lǐng)料生產(chǎn),分錄是不是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料-A 原材料-B。然后生產(chǎn)完成成品入庫,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料(金額跟上面的一樣)
答: 您好 您的分錄書寫正確


星期八 追問
2020-07-24 11:44
星期八 追問
2020-07-24 11:45
星期八 追問
2020-07-24 11:46
樸老師 解答
2020-07-24 11:52
星期八 追問
2020-07-24 12:04
樸老師 解答
2020-07-24 12:16