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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-07-23 18:08

您好,是的,可以退購進的進項稅,高開的發(fā)票是按銷售金額直接開免稅。

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您好,1、可以按照兩種模式出口,、 1210俗稱備貨模式,保稅倉的商品可以多次先出口,經(jīng)過監(jiān)管區(qū),到每月月底來匯總數(shù)量之后,再一次性口岸集報,生成一份正式報關單,等于說一個月的量,最后再由跨境電商企業(yè)去稅局辦理退稅。 9610就是俗稱的集貨模式,采用“清單核放、匯總申報”方式,電子商務企業(yè)向海外出售的貨物以郵、快件等方式運輸,分批核放出境,之后定期將已核放的清單歸并形成報關單,并根據(jù)相關合作機制通過電子口岸將報關單電子數(shù)據(jù)提供給稅務、 外匯管理部門,便利電子商務企業(yè)辦理退稅、結匯手續(xù)。 2、可以辦理出口退稅 3、可以享受免稅政策
2019-12-05 23:23:27
您好,是的,可以退購進的進項稅,高開的發(fā)票是按銷售金額直接開免稅。
2020-07-23 18:08:23
你好,1、如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報,這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額。如果是暫時未取得專用發(fā)票,那么當月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可。 2、出口后一至兩個月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發(fā)票向稅務機關申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可。 3、外貿(mào)企業(yè)實行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內采購環(huán)節(jié)進項稅額。4、等到取得專用發(fā)票后合并申報即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個月的出口數(shù)據(jù)進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月。每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國內采購商品取得的專用發(fā)票上的計稅金額乘以出口商品退稅率。計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉入成本科目。
2019-08-01 16:15:03
同學你好 這個可以的哦
2021-06-03 13:21:07
這個是可以申請免稅。你這個直接這個增值稅申報表做免稅申報就可以,
2020-08-17 09:24:49
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