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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-23 12:52

您好
請(qǐng)問知道稅率么 您單位收到專票可以抵扣么

mu紅 追問

2020-07-23 12:54

可可以抵扣,知道稅率

bamboo老師 解答

2020-07-23 12:55

借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估-某某公司
收到發(fā)票后:
借:應(yīng)付賬款-暫估-某某公司
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

mu紅 追問

2020-07-23 13:03

一般是付了款才給發(fā)票過來的,那如果付款了但未收到發(fā)票怎樣處理?

bamboo老師 解答

2020-07-23 13:06

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款 
就寫這筆分錄

mu紅 追問

2020-07-23 15:22

我可以設(shè)置個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?應(yīng)付帳款不暫估,想要準(zhǔn)確的應(yīng)付帳款,怕漏了稅金那部份。可以這樣做分錄嗎?
借:原材料(不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-某某公司
發(fā)到發(fā)票后,將稅額這部份調(diào)整一下,這樣可以的嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-23 15:24

稅金正常是不暫估的
您單位實(shí)在需要也可以暫估

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你好,你可以暫估入庫 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 開了發(fā)票之后先紅沖暫估的再按照發(fā)票入庫
2020-07-23 12:06:24
您好 請(qǐng)問知道稅率么 您單位收到專票可以抵扣么
2020-07-23 12:52:49
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-07-23 09:51:55
你好!你可以先按送貨單上的金額先入。確定后再修改
2020-06-19 16:43:15
你好,項(xiàng)目上的材料是先憑入庫單發(fā)票送貨單進(jìn)去原材料科目,再憑出庫單進(jìn)入工程施工的 應(yīng)當(dāng)先計(jì)入原材料(根據(jù)發(fā)票,入庫單) 核算,領(lǐng)用計(jì)入工程施工(根據(jù)領(lǐng)用單或出庫單)核算
2019-06-20 09:19:38
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