
老師您好!我公司是建筑行業(yè)的,我們做了個工程,在對方那購進一批材料,我們還沒付款對方也還沒提供發(fā)票給我們,賬務(wù)處理怎么做的呢?
答: 你好,材料到了,借工程物資,貸應(yīng)付賬款,
建筑業(yè):貨款已付,材料已到,發(fā)票未到,賬務(wù)如何處理?發(fā)票到后的賬務(wù)處理?謝謝
答: 您好! 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付帳款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在在的公司是以前接手別人家的公司而來的,我們是接著他們的賬務(wù)處理的,我們是建筑行業(yè),預(yù)收預(yù)付的那些賬我該如何處理,現(xiàn)在不用付,也收不回的。如何賬務(wù)處理?
答: 不用付結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,收不回作為營業(yè)外支出。


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2020-07-23 11:07
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