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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-23 09:41

你好,可以計入專項應(yīng)付款的

紫藤老師 解答

2020-07-23 09:42

實際收到專項撥款時

借:銀行存款

貸:專項應(yīng)付款—**項目

撥款使用時

借:在建工程

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款

項目完成后,形成資產(chǎn)部分

借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)

貸:在建工程—**項目

同時

借:專項應(yīng)付款—**項目

貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入

未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后

借:專項應(yīng)付款—**項目

貸:管理費用

撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的

借:專項應(yīng)付款—**項目

貸:銀行存款

conger 追問

2020-07-23 10:02

不建工程,只是會用這筆錢購買一些設(shè)施,比如固定資產(chǎn),如何會計分錄;還有安裝服務(wù),如何會計分錄;

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:02

那你直接計入固定資產(chǎn)

conger 追問

2020-07-23 10:08

這種專項資金購買的固定資產(chǎn)不用計提折舊吧

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:08

專項資金購買的固定資產(chǎn)不用計提折舊

conger 追問

2020-07-23 10:13

您看這樣對吧?收到專項資金時   借:銀行存款   300000    貸:專項應(yīng)付款-同城配項目   300000      1、后續(xù)支出購買固定資產(chǎn) :   借:固定資產(chǎn)   150000     貸:銀行存款     同時結(jié)轉(zhuǎn)專項資金   借:專項應(yīng)付款-同城配項目  150000     貸: 資本公積-**專項資金       2、后期的一個管理維護費    借:管理費用    150000    貸:銀行存款     同時結(jié)轉(zhuǎn)專項資金   借:專項應(yīng)付款-同城配項目  150000      貸:資本公積-**專項資金

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:14

對的,你的理解是正確的

conger 追問

2020-07-23 10:15

我在軟件上試了,不行
后期的一個管理維護費 借:管理費用 150000 貸:銀行存款 同時結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借:專項應(yīng)付款-同城配項目 150000 貸:管理費用150000

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:16

未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后

借:專項應(yīng)付款—**項目

貸:管理費用

conger 追問

2020-07-23 10:18

還有一個問題哦,這30萬專項資金,其中25萬是從別的公司買固定資產(chǎn),安裝服務(wù)花銷了,還有5萬的后期維護是由我們公司開票做為我們公司的一個收入了,這個會計分錄怎么做合適呢

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:19

借 銀行存款 5  貸 營業(yè)外收入5

conger 追問

2020-07-23 10:21

就這樣直接分錄了,不用在做同時結(jié)轉(zhuǎn)專項資金了是吧

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:22

對的,你的理解是正確的

conger 追問

2020-07-23 10:24

還有最后一個問題哦,專項資金不能形成資產(chǎn)的費用化支出,帳務(wù)處理怎么做合適呢

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:25

形成資產(chǎn)部分

借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)

貸:在建工程—**項目

同時

借:專項應(yīng)付款—**項目

貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入

未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后

借:專項應(yīng)付款—**項目

貸:管理費用

conger 追問

2020-07-23 10:26

未形成資產(chǎn)的部分是不是就要繳納企業(yè)所得稅呢

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:27

沖掉了管理費用,繳納企業(yè)所得稅

conger 追問

2020-07-23 10:29

專項資金只能用做來購買固定資產(chǎn)嗎?才能形成資產(chǎn)嗎?專項資金用做管理費用不行嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:30

專項資金一般只能用做來購買固定資產(chǎn)

紫藤老師 解答

2020-07-23 10:30

因為這是??顚S玫?/p>

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相關(guān)問題討論
同學,你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-01-05 11:50:08
你好,和正常的計提折舊的分錄是一樣的 借:管理費用等-折舊費 貸:累計折舊
2018-08-14 15:46:49
附注3:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)采用簡易計稅,會計處理 1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費用和應(yīng)納稅額 (1)清理收入 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 (3)計算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率,減按2%征收增值稅,還是放棄減稅,應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費——簡易計稅 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸:銀行存款 備注:也有對于減征1%的部分,計入營業(yè)外收入(下同) 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸:營業(yè)外收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2019-10-13 11:47:49
你好 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 。 是的 一樣的 折舊到時是系統(tǒng)自動設(shè)置按月折舊
2020-03-27 16:51:06
會計,分錄就是用軟件做賬的,你固定資產(chǎn)有單獨的固定資產(chǎn)模塊嗎?
2020-03-27 16:48:26
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