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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-23 05:50

您好 已經過了匯算清繳 可以這樣寫分錄 借 應收賬款 借方紅字 貸 主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 05:52

影響的是利潤分配

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 05:54

可以做這個分錄嗎? 借方應收賬款紅字 貸 利潤分配紅字?

bamboo老師 解答

2020-07-23 05:56

您沒有銷項稅額么?
影響了利潤分配 那您匯算過了 這么做了分錄 要去調整申報表么?

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 05:57

普票不交稅

bamboo老師 解答

2020-07-23 05:58

普通發(fā)票不交稅 只要發(fā)票上有稅率 開具后也要價稅分離 寫應交稅費科目的

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:00

是價稅分離,稅是減免的營業(yè)外收入了

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:01

那您現在開具紅字發(fā)票 對應的也要寫應交稅費科目  然后減免的對應沖減營業(yè)外收入

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:04

紅沖回來今年的實際收入就減少了

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:05

那您就利潤分配-未分配利潤 調整匯算清繳申報表

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:05

當時計提的成本也要紅沖嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:09

是的 對應的成本也要紅沖

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:11

最簡潔的辦法怎么做

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:12

就我說的那樣 計入今年損益 不要調整申報表

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:15

請您把完整的分錄寫給我

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:17

借 應收賬款 借方紅字 
貸 主營業(yè)務收入 貸方紅字 
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
借:主營業(yè)務成本 借方紅字
貸:庫存商品等 貸方紅字

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:17

借:應交稅費-應交增值稅 借方紅字
貸:營業(yè)外收入 貸方紅字

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:21

成本都是人工費,這樣沖回的人工費咋辦?

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:33

您去年的人工費發(fā)放了么

高挑的小鴿子 追問

2020-07-23 06:37

發(fā)了,但在匯繳時調減了一部分,為的是不退稅,嫌退稅手續(xù)麻煩

bamboo老師 解答

2020-07-23 06:41

那這個人工費是實際發(fā)生的么

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您好 已經過了匯算清繳 可以這樣寫分錄 借 應收賬款 借方紅字 貸 主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
2020-07-23 05:50:43
你這個貨物換了,你們這個單價和型號是一樣么,不一樣你這個是需要全部開紅字之后重新開才可以
2019-07-22 08:39:58
讓對方給你出變更涵 直接寫xx企業(yè)變更為xx
2020-07-07 16:53:37
兩個應收賬款互沖的分錄中,借方應為紅字,表示沖減應收賬款的金額,貸方應為藍字,表示應收賬款的金額。 例如,如果兩個應收賬款的金額分別為100元和200元,互沖后應做如下分錄: 借:應收賬款(紅字100) 貸:應收賬款(藍字100) 這樣,借方的紅字和貸方的藍字相抵消,兩個應收賬款都被沖減了100元。 因此,貸方不是“應收賬款(貸方)”,而是“應收賬款(藍字)”。
2024-01-14 05:15:07
學員你好,跟供應商發(fā)生退貨業(yè)務,收到供應商紅字發(fā)票,建議使用其他應收款
2022-07-22 19:06:45
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