我是代賬公司的做外賬,我有個公司只有一筆收入,其他的都是報銷費(fèi)用(比如過路過橋費(fèi)之類的),我做費(fèi)用分錄時怎么做,能不能寫貸:庫存現(xiàn)金/// 還是寫貸:其他應(yīng)付款-某某人 還有個問題,這個月費(fèi)用比較少,這個公司說把工資攤進(jìn)費(fèi)用里,計提完工資后,用不用再寫個:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-XX,還是只計提完費(fèi)用可以不用寫(借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-XX)這一步,因?yàn)楸容^迷茫,請老師分別給我回答謝謝
金石可鏤
于2016-07-07 17:23 發(fā)布 ??1514次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-07-07 17:41
這是個新公司,第一次做賬,如果費(fèi)用貸方是其他應(yīng)收款,有收入時要先沖減其他應(yīng)收款是不是這個意思,
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你好,是直接老板轉(zhuǎn)賬支付了員工工資,還是單位先向老板借入現(xiàn)金然后用來發(fā)放工資呢?
2020-05-09 17:03:04

不用管,掛在哪里,發(fā)放時候沖即可的
2018-08-17 11:16:52

你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當(dāng)初借差旅費(fèi)在其他應(yīng)收收款下核算的話,就需要沖減其他應(yīng)收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42

您好
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000
貸:其他應(yīng)付款——社保公積金 兩個月的
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 兩個月的
貸:銀行存款
2020-02-06 13:16:10

對的
2017-03-08 10:34:56
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曉海老師 解答
2016-07-07 17:36
曉海老師 解答
2016-07-07 18:17