国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-07 16:17

收到收貨單的時候會計分錄:借:庫存商品  貸:在途物資   產(chǎn)品進銷差價,月底收到發(fā)票的時候借方記什么會計科目呢

曉海老師 解答

2016-07-07 15:27

你好!可以先用收貨單入賬,月末統(tǒng)一開發(fā)票就可以

曉海老師 解答

2016-07-07 16:19

你好!不用處理放在憑證里就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!可以先用收貨單入賬,月末統(tǒng)一開發(fā)票就可以
2016-07-07 15:27:26
你好!是沒有http://www.5iwh5.cn/demand 你可以通過這個鏈接提出申請。
2017-10-12 19:10:39
同學,你好 購入的計入入庫單
2023-05-05 11:28:23
您好,那原來的帳有嗎,有的話,就把這一堆的發(fā)票分類整理一下,然后補入賬就可以了,做完以后在把各個銀行的明細的余額和電子對賬單核對
2020-06-20 21:01:12
你好,平時做賬時,支出類的貸方收入類的借方,一般都用紅字表示,因為財務(wù)軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,默認支出類是借方余額,默認收入類是貸方金額。因此,利息收入一個科目是借方藍字,另一個科目是借方紅字。
2018-04-04 20:54:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...