
相似問題
最新問題
老師好,請問在中途建賬的時候,錄入初始數(shù)據(jù),應付款初始數(shù)據(jù)怎么錄入欠款明細? 欠款明細:A:8000 B: 20000 C: 50000
如果先暫估入庫,借 庫存商品,貸,應付賬款/暫估,貸方應付賬款-暫估,要設明細科目嗎?如果不設,到時候應付賬款怎么知道明細科目
這是應付賬款外幣戶的明細賬,根據(jù)這個明細賬6月30日用不用做匯兌損益調(diào)整?如果需要,分錄怎么做,金額又是多少呢?老師你能給我列個式子嗎,這個具體的案例麻煩給列個式子可以嗎

