
老師,對方公司開專票的時候?qū)⑽覀兊墓久Q開錯了,我們已經(jīng)抵扣了,然后我填寫了紅字信息表,對方開出了紅字發(fā)票和正確的藍字專票,現(xiàn)在我怎么做賬?將之前已抵扣的錯誤的進項轉(zhuǎn)出嗎?具體分錄怎么做?
答: 借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出
2018年已開專票的收入,本月需要產(chǎn)生退款,但是2018年我不能退款了, 但是開具了退款相應(yīng)的紅字發(fā)票怎么做分錄
答: 科目相同 金額負數(shù) 銀行存款改成應(yīng)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具紅字專用發(fā)票后,這張發(fā)票怎么做分錄
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本

