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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-21 15:24

您好,留底的稅額不用轉(zhuǎn)出來(lái),可以繼續(xù)留底,以后可以抵扣

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-07-21 15:25

是上期留底的,這期需要怎么處理,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

玲老師 解答

2020-07-21 15:27

如果沒(méi)有特殊情況,留底不用處理

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-07-21 15:31

老師,我一直沒(méi)鬧懂當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)、產(chǎn)生留底稅額的時(shí)候該怎么處理?

玲老師 解答

2020-07-21 15:35

您好,進(jìn)項(xiàng)留底不用特殊處理,抵扣不了的增進(jìn)項(xiàng)就在報(bào)表留底那一欄里下期自動(dòng)抵扣

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-07-21 15:36

增值稅報(bào)表時(shí)自動(dòng)生成,我不擔(dān)心。但是我的賬務(wù)處理該怎么弄?

玲老師 解答

2020-07-21 15:40

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-07-21 16:01

老師,比如說(shuō)我6月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),銷項(xiàng)只有7萬(wàn),我是這么處理的。借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬(wàn)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7萬(wàn)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7萬(wàn)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7萬(wàn)

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-07-21 16:33

留了3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有處理,等到7月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我該把這3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交嗎?這樣的處理方式對(duì)嗎?

玲老師 解答

2020-07-21 18:04

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))10
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))7
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅7
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅3

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您好,留底的稅額不用轉(zhuǎn)出來(lái),可以繼續(xù)留底,以后可以抵扣
2020-07-21 15:24:49
之前在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的嗎
2020-07-21 15:19:14
你好,要看你之前怎么處理的,是放在哪個(gè)科目了
2021-08-12 17:51:42
您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,上期留抵稅額的3903.08應(yīng)該就是本月轉(zhuǎn)出未交增值稅的期初借方余額,所以你本期只需做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)32649.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)28102.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4546.92
2021-01-14 09:04:23
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