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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-07-07 09:31

已經(jīng)報送了還可以更正嗎? 然后主要是沒有費用票就做不了賬

梅雪 追問

2016-07-07 09:43

怎么更正???

李老師 解答

2016-07-07 09:30

可以先大概報送一個數(shù)字 然后做帳了再去更正

李老師 解答

2016-07-07 09:32

可以的

李老師 解答

2016-07-07 10:09

去稅務(wù)局現(xiàn)場更正一般 具體問下當(dāng)?shù)?2366

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你好!你的公式不正確。正確的是:假如本年沒有利潤分配,資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+本期損益表累計 利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤 二大表,只在這個地方有聯(lián)系,其他項目無關(guān)!
2018-01-11 06:30:41
你好,這個是無法推算的
2019-01-14 18:02:35
你好,你具體是什么疑問呢
2020-04-26 14:46:27
你好,是不是軟件出錯了
2017-08-11 22:26:19
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,然后根據(jù)賬簿編制報表 比如 “存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準(zhǔn)備” 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-04-26 14:09:08
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