
#提問#剛接收一家公司,之前會計(jì)外賬:應(yīng)收賬款做的亂七八糟,好多已經(jīng)匯回款(承兌,支票),但沒給人家做賬,現(xiàn)在一直掛賬,我怎么清理掉,涉及20多個(gè)公司,金額70-80萬…
答: 您好。一家一家對清楚賬,然后銷賬。這是最直接的方式,也為后面的賬目也能清晰明了
之前是在代賬公司做外賬,現(xiàn)在換了一家公司是做內(nèi)賬的。 這家公司之前外賬也是外包出去。前一兩年自己拿回來,但是也沒有做賬,現(xiàn)在老板說不管之前的,從6月開始做,這個(gè)要怎么入手?像6月的應(yīng)收款,應(yīng)付款,還有統(tǒng)計(jì)出來的固定資產(chǎn),這個(gè)怎么入賬 呢?
答: 同學(xué)你好 盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)入賬,然后開始按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外賬上應(yīng)收賬款期末是負(fù)數(shù)有影響嗎
答: 一般來說要重分類至預(yù)收賬款


眼里有片海 追問
2020-07-21 11:52
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2020-07-21 11:53
周瓊老師 解答
2020-07-21 12:00
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2020-07-21 12:03
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2020-07-21 12:04
周瓊老師 解答
2020-07-21 12:49
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2020-07-21 13:15
周瓊老師 解答
2020-07-21 13:21