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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 10:55

你好,你需要從2月份開(kāi)始做帳的哦,零期初數(shù)建賬,然后根據(jù)流水賬來(lái)做分錄

發(fā)嗲的涼面 追問(wèn)

2020-07-21 11:01

公司要求從7月開(kāi)始建帳,之前的可以不做,不用補(bǔ)錄,該得出建立帳套的期初數(shù),或者該怎么得出公司2月份成立至6月的科目余額表?

樸老師 解答

2020-07-21 11:08

那你得有科目余額表,得做了2-6月的賬才可以

發(fā)嗲的涼面 追問(wèn)

2020-07-21 11:13

如果有2-6月份的科目余額表,期初數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)以后,我是否可以從7月開(kāi)始錄入憑證呢

樸老師 解答

2020-07-21 11:22

可以的,你只要有科目余額表可以做賬就行

發(fā)嗲的涼面 追問(wèn)

2020-07-22 09:55

老師,請(qǐng)問(wèn)我只有現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬,沒(méi)有記賬憑證,如何編制科目余額表呢?必須先做記賬憑證嗎?

樸老師 解答

2020-07-22 10:04

你得做分錄才可以的哦

發(fā)嗲的涼面 追問(wèn)

2020-07-22 10:29

好的老師,那如果說(shuō)我只需反應(yīng)7月份-12月份公司的本年利潤(rùn),在建帳時(shí),期初余額我只錄入現(xiàn)金、銀行余額、固定資產(chǎn),還有2-6月份的應(yīng)收、應(yīng)付款,其他應(yīng)收應(yīng)付這些往來(lái)款行嗎?

樸老師 解答

2020-07-22 10:35

嗯,這樣就可以的哦

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你好,你需要從2月份開(kāi)始做帳的哦,零期初數(shù)建賬,然后根據(jù)流水賬來(lái)做分錄
2020-07-21 10:55:23
同學(xué)你好!您是說(shuō)銀行取出來(lái)的錢(qián)就做成成本嗎?
2020-07-09 10:37:07
您好,是制造費(fèi)用嗎,還是什么科目
2019-04-05 15:10:25
您好,一般情況下,要盤(pán)點(diǎn)全部資產(chǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái)等,編制盤(pán)點(diǎn)表,來(lái)作為期初數(shù)據(jù)來(lái)建賬的。
2017-08-01 17:53:10
你好,帳做完后應(yīng)該核對(duì)銀行存款帳是否與實(shí)際金額相符,一致證明賬務(wù)無(wú)誤。
2019-08-11 18:53:02
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