
老師,公司購買一部大車。我在4月份預(yù)付3萬車款,5月付了剩余車款2.9萬,車子貸款32萬多!我收到發(fā)票是31萬。差額在內(nèi)帳中怎么處理
答: 你好,差額反映在應(yīng)付賬款啊
購買材料,收到發(fā)票時,有預(yù)付款,借商品,進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款可以嗎
答: 你好;? ? ? ?是的。 就是這樣來處理分錄的;? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買某公司原材料1.借:原材料貸:預(yù)付賬款-收到發(fā)票部分貸:應(yīng)付賬款-未收到發(fā)票部分2.收到發(fā)票時借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款我認(rèn)為第一部分錄直接做借:原材料貸:預(yù)付賬款第二部多此一舉
答: 您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付賬款—暫估核算。


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2020-07-21 09:24
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2020-07-21 10:27
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