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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-07-21 09:23

你好,差額反映在應(yīng)付賬款啊

追問

2020-07-21 09:24

會計分錄改怎么處理

佟老師 解答

2020-07-21 10:27

借固定資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款
銀行存款
應(yīng)付賬款

追問

2020-07-21 10:49

老師,你幫我看一下我這樣做對嗎?

佟老師 解答

2020-07-21 10:52

你好,你做的分錄在哪里

追問

2020-07-21 10:55

這有購車結(jié)算清單

追問

2020-07-21 10:56

我該怎么處理

追問

2020-07-21 10:56

這個我該怎么處理

佟老師 解答

2020-07-21 10:58

你這個分錄處理的沒問題的

佟老師 解答

2020-07-21 10:58

你還是讓我給你對金額

追問

2020-07-21 11:02

金額幫我對一下

追問

2020-07-21 11:04

那我固定資產(chǎn)管理有差額,差了很大,我找不到原因

佟老師 解答

2020-07-21 11:08

你幫我列式一下車的費(fèi)用總價,你付款多少,貸款多少

追問

2020-07-21 11:12

貸款:333200   車子費(fèi)用總價:375834元

追問

2020-07-21 11:13

主要是老板為了剩錢,發(fā)票只開31萬的發(fā)票,購置稅是27433.63

佟老師 解答

2020-07-21 11:16

你這個是內(nèi)賬處理,還是外賬處理

追問

2020-07-21 11:26

內(nèi)外帳都要處理

佟老師 解答

2020-07-21 11:44

那都可以一樣的。都按照實際支付金額做固定資產(chǎn)處理,不按照發(fā)票金額。只是外賬發(fā)票和實際支付部分在計提折舊時沒有發(fā)票部分稅前不能扣除

追問

2020-07-21 11:52

那我外帳金額對嗎跟內(nèi)帳金額該怎么填寫。
固定資產(chǎn)的帳該怎么處理?老師可以教我一下嗎?這個沒有弄清楚,數(shù)據(jù)都是錯的,不敢報上去

佟老師 解答

2020-07-21 11:55

借固定資產(chǎn)375834
進(jìn)項稅額?
貸預(yù)付賬款30000
銀行存款29000
應(yīng)付賬款333200(包括費(fèi)用了嗎)

追問

2020-07-21 14:40

老師,麻煩你幫我在看一下,我按這數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去,固定資產(chǎn)卡片還有差額

佟老師 解答

2020-07-21 15:12

?總賬錄入是按照哪個數(shù)據(jù)?固定資產(chǎn)不是一個數(shù)值嗎?

追問

2020-07-21 15:14

我是按發(fā)票上的金額錄入

佟老師 解答

2020-07-21 15:15

那不對啊,兩個錄入應(yīng)該是一樣的

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相關(guān)問題討論
你好,差額反映在應(yīng)付賬款啊
2020-07-21 09:23:12
你好;? ? ? ?是的。 就是這樣來處理分錄的;? ?
2021-12-04 15:14:38
你好!發(fā)票未到可以暫估入庫
2016-07-14 10:05:00
您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付賬款—暫估核算。
2020-06-06 01:23:59
你好收到發(fā)票,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款
2019-07-09 15:46:38
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