国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-21 00:27

您好
借:應付職工薪酬
貸:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款
借:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款

騎行的蝸牛 追問

2020-07-21 09:56

6月計提的時候已按照未扣稅的金額計提個稅,7月調整賬時怎么做呢?

bamboo老師 解答

2020-07-21 10:00

那把6月份的分錄紅沖

騎行的蝸牛 追問

2020-07-21 10:01

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-21 10:07

不客氣哈  歡迎有疑問繼續(xù)提問

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-21 00:27:02
發(fā)工資的這個會計分錄也是按之前的那樣寫就可以
2020-02-06 10:02:07
跨年了嗎
2019-01-11 13:20:03
同學,你好! 計提工資 借:管理費用等20000 貸:應付職工薪酬20000 根據(jù)貴司情況發(fā)放 借:應付職工薪酬20000 貸:銀行存款20000 繳納個稅 借:其他應收款450 貸:銀行存款450 整個流程完整的正確做法 計提工資 借:管理費用等20000 貸:應付職工薪酬20000 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬20000 貸:銀行存款19550 應交稅費-個人所得稅450 繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅450 貸:銀行存款450
2022-04-14 16:49:51
你好,這個3000包含個人承擔的部分嗎?
2022-02-08 16:28:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...