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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-20 15:25

借 工程施工-分包成本 貸應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項抵減稅額)貸工程施工-分包成本

細(xì)水流年 追問

2020-07-20 15:56

就是這個交稅的分錄怎么出,勞務(wù)分包方不征稅的怎么轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2020-07-20 16:01

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項抵減稅額)這個是抵減了的,不征稅的直接轉(zhuǎn)出到成本

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勞務(wù)派遣的差額征稅發(fā)票是指,由于中介機(jī)構(gòu)通過勞務(wù)派遣獲取的非正常營業(yè)收入的差額部分,由國家稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的差額增值稅發(fā)票。當(dāng)勞務(wù)派遣單位收到差額征稅發(fā)票時,應(yīng)做如下分錄: 1. 增值稅發(fā)票(應(yīng)收):借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)收)xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)收)xx元 2. 增值稅(應(yīng)交):貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)交)xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)交)xx元 案例: 假設(shè)一個中介機(jī)構(gòu)通過勞務(wù)派遣共獲取的4000元收入,其中非正常營業(yè)收入為3800元,當(dāng)其收到一張差額增值稅發(fā)票時,其所做的分錄如下: 1. 增值稅發(fā)票(應(yīng)收):借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)收)3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)收)200元 2. 增值稅(應(yīng)交):貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)交)3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)交)200元
2023-02-20 14:07:49
你好, 借:銀行存款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交各費(fèi)——應(yīng)增(銷)5000 借:主營業(yè)務(wù)成本 80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷項稅額抵減) 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 等
2020-03-01 15:28:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款?
2019-04-01 23:03:00
借 工程施工-分包成本 貸應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項抵減稅額)貸工程施工-分包成本
2020-07-20 15:25:08
你好,差額納稅不能開專票的,差額部分可以開專票給你抵扣,成本部分還得開差額納稅普票的,分錄還是一樣的,沒什么區(qū)別 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
2020-06-12 11:32:24
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