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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-20 14:14

你沖減管理費用就可以的

范范范 追問

2020-07-20 14:36

請問分錄怎么做?

辜老師 解答

2020-07-20 14:37

發(fā)放工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資  貸:銀行存款  管理費用—社保費

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你沖減管理費用就可以的
2020-07-20 14:14:23
你好,是這樣的。(一)個人負(fù)擔(dān)部分   每月發(fā)放工資時扣除(按個人交納比例,從中扣除)   借:應(yīng)付工資   貸:其他應(yīng)付款--社會保障金(代扣職工應(yīng)交納的部分)   貸:現(xiàn)金(實際發(fā)放的金額)   (二)企業(yè)負(fù)擔(dān)部分   每月提取時   借:管理費用--勞動保險費   貸:其他應(yīng)付款--社會保障金(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險)   (三)交納時   借:其他應(yīng)付款--社會保障金 (單位 %2B 代扣個人應(yīng)繳的金額)   貸:銀行存款(總交納的金額)
2021-11-24 09:41:31
繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2019-02-19 10:45:37
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-06 10:00:36
同學(xué),你好關(guān)于 社保的計提 繳納 ,參考以下分錄
2020-04-25 11:00:20
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