
請問老師,如果政府基金上年度未上交的部分是30萬,那么這30萬匯算清繳的時候我怎么計算應(yīng)納稅額呢?
答: 政府基金不屬于征收范圍,剔除這部分的經(jīng)營收入計算處理
老師您好,我想問一下如果是小規(guī)模納稅人季度納稅額是40萬元,超出免稅限額30萬元的標準,多出的10萬元需繳納稅款,那未超出30萬元的部分計算時是否應(yīng)該扣除,算作免稅金額?還是按照40萬元的金額直接計算應(yīng)交稅款?
答: 超過30萬,需要全額繳納稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年匯算清繳我本應(yīng)該繳納30萬企業(yè)所得稅。但是我用了一個新的政策,就是500萬以下的固定資產(chǎn)在匯算清繳時一次性扣除。這樣一來。我就不用交30萬企業(yè)所得稅率了。但是賬上有一筆所得稅費用30萬。改怎么寫分錄呢?
答: 紅沖,借應(yīng)交稅費貸以前年度損益的,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配


周靜 追問
2020-07-20 13:52
周靜 追問
2020-07-20 13:52
陳詩晗老師 解答
2020-07-20 15:05
周靜 追問
2020-07-21 10:59
陳詩晗老師 解答
2020-07-21 11:00