老師 我想請問下員工報銷(有發(fā)票),但是做分錄的時候錯把這筆員工報銷的部分做到發(fā)放工資的分錄里了,現在是要回沖嗎,再做正確的分錄嗎, 18年的分錄
追逐我的明天。
于2020-07-20 11:31 發(fā)布 ??765次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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你好,沖回的哦,要沖回再做正確分錄
2020-07-20 11:40:39

你好,借;應付職工薪酬(工資),管理費用等科目(報銷款項),貸;銀行存款
2019-09-11 20:36:45

好,你們是從工資扣除嗎
如果是的話,借銀行存款貸,應付職工薪酬借,應付職工薪酬借管理費用負數。
2021-11-12 11:53:41

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2020-03-12 16:03:02

你好 給你舉例說下 :比如工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 單位公積金3 個人公積金1 先計提工資:借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保5 其他應收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 計提單位公積金借管理費用-單位部分公積金3貸應付職工薪酬-單位部分社保3 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分公積金3其他應收款-個人部分公積金1貸銀行存款4 ; 發(fā)放工資: 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3 其他應收款-個人部分公積金1應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款91
2020-02-24 14:52:34
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