老師你好,我公司做活動,充值200送200,充值一百送一百,請問 如果客戶充值兩百送200。 怎么賬務(wù)處理呢?
梁哥
于2020-07-20 11:22 發(fā)布 ??4754次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-07-20 11:28
銷售的會計分錄按正常的做就可以,
借方:庫存現(xiàn)金/銀行存款 200
貸方:主營業(yè)務(wù)收入——XX
應(yīng)繳納稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
贈送的100元,同樣含稅,稅率在16%,如果實際情況中是6%,自己在換算一下就可以,分錄如下:
借方:財務(wù)費用 200(因為這個屬視同銷售,所以計入財務(wù)費用)
貸方:主營業(yè)務(wù)收入——XX
應(yīng)繳納稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
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銷售的會計分錄按正常的做就可以,
借方:庫存現(xiàn)金/銀行存款 200
貸方:主營業(yè)務(wù)收入——XX
應(yīng)繳納稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
贈送的100元,同樣含稅,稅率在16%,如果實際情況中是6%,自己在換算一下就可以,分錄如下:
借方:財務(wù)費用 200(因為這個屬視同銷售,所以計入財務(wù)費用)
貸方:主營業(yè)務(wù)收入——XX
應(yīng)繳納稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2020-07-20 11:28:23

你好!你是銷售方還是購買方?
2017-07-18 16:18:12

你好,借:預(yù)付賬款100
貸:銀行存款100
20消費時再做賬
2019-04-19 10:50:30

借銀存5000
銷售費用500
貸預(yù)收賬款
2020-01-04 16:03:05

您好,銷售方做會計處理還是購買方做會計處理?
銷售方按買一賺一處理。收入按5000入賬
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)5500的成本
2017-03-15 10:26:18
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梁哥 追問
2020-07-20 11:32
軼塵老師 解答
2020-07-20 18:05
梁哥 追問
2020-07-20 21:07
軼塵老師 解答
2020-07-20 21:48