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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 09:06

你好 之前沒有價(jià)格的這部分 是否是花錢買回來的 。 你要去翻單子  比如入庫單或者銷售方送貨單  、付款回單或者收據(jù) 才好判斷怎么入價(jià)格  不然你成本無法準(zhǔn)確核算的

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 09:09

對(duì),花錢買的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫管是新來的,她暫時(shí)兼職采購,是不是她每個(gè)月報(bào)銷的單子 全是輔料或者維修電機(jī)主要用的東西,需要比如一張入庫單后面附上買東西的收據(jù)。然后發(fā)票后面附上入庫單。

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 09:10

像我們只有出庫單 所以就不需要在買領(lǐng)料單了吧。我根據(jù)庫管給的入庫單和出庫單入賬。

meizi老師 解答

2020-07-20 09:10

你好 是的      需要翻單子的 ;   你們報(bào)銷的時(shí)候要有發(fā)票
入庫或者銷售方的送貨單   付款單來做附件的

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 09:11

庫管是不是每個(gè)月底還要出一張表 上月結(jié)存 這個(gè)入庫 和出庫以及剩余多少錢。輔料用了多少,主要材料用了多少。

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 09:12

我做內(nèi)賬,收據(jù)多一些。入庫單后面附收據(jù)也可以吧

meizi老師 解答

2020-07-20 09:12

你好  你們每月要去盤點(diǎn)  和庫管一起盤點(diǎn) 。要做盤點(diǎn)結(jié)存單   盤點(diǎn)差異表這些   到時(shí)根據(jù)實(shí)際庫存調(diào)整賬面   是的   也就是庫存要做進(jìn)銷存

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 09:52

老師你說,我們?nèi)ス窘杞o其他基地一筆錢,對(duì)方給我們還的銀行電子承兌。這個(gè)分錄是什么

meizi老師 解答

2020-07-20 09:54

你好 借其他應(yīng)收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌  借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 10:03

我做內(nèi)賬,他們貼報(bào)銷單入庫單后面附收據(jù)是可以的吧

meizi老師 解答

2020-07-20 10:03

你好   嗯 可以的 但是有發(fā)票的話最好是有發(fā)票復(fù)印件一起來做

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 10:05

像我們公司買的設(shè)備我先掛預(yù)付了,發(fā)票還沒回來。我可以先入固定資產(chǎn)吧,稅額掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。發(fā)票回來之后應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

meizi老師 解答

2020-07-20 10:06

你好   設(shè)備回來了 按合同的金額來暫估入賬  按月開始折舊了。   你發(fā)票還沒有回來 不做待認(rèn)證  你可以做其他應(yīng)收款-待抵扣或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅核算核算

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2020-07-20 10:40

那我設(shè)備早都回來了,尤其發(fā)票還沒回來。我都沒入固定資產(chǎn)。這樣有影響嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 10:47

你好 有影響。  你折舊會(huì)影響你們的費(fèi)用或者成本 也影響利潤的。  盡快補(bǔ)做 補(bǔ)折舊

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 11:07

如果是1月份回來的設(shè)備,我們前三個(gè)月是籌辦,籌辦期計(jì)提折舊也記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?還有一臺(tái)3月份設(shè)備已經(jīng)到了。我需要補(bǔ)到3月份嗎 還是放在6月份也沒關(guān)系。

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 11:07

公司之前一直沒賬,我也是剛來干沒多久

meizi老師 解答

2020-07-20 11:11

你好  1. 是的籌建期 計(jì)入開辦費(fèi)核算 2.    你3月到了  就在3月補(bǔ)計(jì)提折舊就行了     3 你就按購進(jìn)設(shè)備的次月開始折舊。 比如1月買的 2月折舊 。 你現(xiàn)在7月了都沒折舊的話 就補(bǔ)計(jì)提2-6月的折舊在7月    7月當(dāng)月的直接做7月折舊即可

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 14:25

像我們公司經(jīng)理探親過去的飛機(jī)票入什么科目,管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 14:26

你好  是的  計(jì)入福利費(fèi) 如果你們要報(bào)銷的話 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 14:28

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-20 14:28

我之前的福利費(fèi)沒在應(yīng)付職工薪酬過度,沒事吧

meizi老師 解答

2020-07-20 14:29

你好    之前先不處理了。  以后最好是按準(zhǔn)則要求走這個(gè)科目過渡     是的

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你好 之前沒有價(jià)格的這部分 是否是花錢買回來的 。 你要去翻單子 比如入庫單或者銷售方送貨單 、付款回單或者收據(jù) 才好判斷怎么入價(jià)格 不然你成本無法準(zhǔn)確核算的
2020-07-20 09:06:32
入庫單跟出庫單上的價(jià)格可以不一樣
2019-11-08 10:27:32
老師,我的入庫單和出庫單都應(yīng)該怎么寫???入庫單是進(jìn)貨時(shí)商品成本價(jià)嗎?那出貨單是賣出的,價(jià)格還是跟入庫單的價(jià)格一樣呢?。?/div>
2016-12-10 19:24:47
您好,您這個(gè)形態(tài)轉(zhuǎn)化單是什么意思
2019-04-06 10:23:53
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本和購入的憑證后面。
2020-07-06 19:20:59
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