
老師,你好,請(qǐng)問購買的原材與發(fā)票不同步(發(fā)票晚2個(gè)月來),賬務(wù)怎么處理呢?原材料來時(shí)先暫估入庫,發(fā)票來后沖了重新做,其中我的入庫數(shù)(金額)與庫管有差異(因?yàn)槲沂遣缓?,庫管是含稅),如果將庫管的調(diào)整為不含 稅,但是有的材料早已用完了,對(duì)應(yīng)不了,該 怎么處理呢?
答: 你好!可以暫估入庫,如果發(fā)票來晚了只能調(diào)整以后的成本了,
暫估原材料的時(shí)候沒有把金額換算成不含稅的金額,收到發(fā)票后怎么沖賬?
答: 你好,反分錄沖銷暫估,然后按發(fā)票正常入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買原材料,運(yùn)費(fèi)不含稅沒開票,這怎么做賬
答: 你好!正常來說運(yùn)費(fèi)要計(jì)入原材料成本。 借原材料—XX材料—運(yùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等。


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2016-07-06 14:19
曉海老師 解答
2016-07-06 14:04
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2016-07-06 14:13
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2016-07-06 14:27