
酒類銷售,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們開的是原價和負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)部分是我們的費(fèi)用,比如說銷售一瓶酒有總價40%的費(fèi)用,開票就會給我們開40%的負(fù)數(shù)部分,和正數(shù)部分在一張發(fā)票上,現(xiàn)在我們把這批貨物賣給別人,同時我們供貨商給我們的40%的費(fèi)用,我們也給下家公司,那么我在開票的時候,在進(jìn)價的基礎(chǔ)上加上利潤的總額×40%還是×38%左右
答: 你好,同學(xué)。 按你上面的表述,你直接是按加40%處理的
去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證。實(shí)際業(yè)務(wù)因?yàn)闆]有發(fā)生,今年供貨商做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。我方應(yīng)該怎么樣入賬?
答: 你好,按照原來的分錄沖負(fù)數(shù),其中應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額要換成應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們9月份開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,也收到供應(yīng)商開的負(fù)數(shù)發(fā)票,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是需要轉(zhuǎn)出啊,這個月的稅怎么報啊
答: 你好 需要轉(zhuǎn)出 填寫申報表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次


昏睡的悟空 追問
2020-07-18 10:03
陳詩晗老師 解答
2020-07-18 10:06
昏睡的悟空 追問
2020-07-18 10:30
昏睡的悟空 追問
2020-07-18 10:31
昏睡的悟空 追問
2020-07-18 10:31
陳詩晗老師 解答
2020-07-18 11:21
昏睡的悟空 追問
2020-07-18 11:22
陳詩晗老師 解答
2020-07-18 11:23