
你好,老師,去年改增值稅稅率,由于我們簽有未開票16%的合同,就統(tǒng)計了一下,提前把16%的稅交了。計入無票收入,以后補開發(fā)票,這個是往哪個科目里記呢?
答: 您好,根據(jù)您所描述的情況,因為增值稅納稅義務發(fā)生時的稅率是16%,所以后續(xù)您在開票的時候,即使稅率已經(jīng)變?yōu)榱?6%,也還是要按照16%進行開票。
二、納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應稅銷售行為,需要補開增值稅發(fā)票的,應當按照原適用稅率補開。三、增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認顯示調(diào)整后稅率,納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的,可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。
答: 4.1號后原來的合同按原來的稅率開具發(fā)票
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們企業(yè)8月--9月都開了增值稅發(fā)票。但是貨物提價了。從8月起提價的。原來開了發(fā)票要補開發(fā)票。補開發(fā)票怎么處理。數(shù)量上不是........
答: 你好,之前的發(fā)票退了,重新開正確的

