
6月入了借方銷售費(fèi)用,貸銀行存款,7月發(fā)現(xiàn)費(fèi)用一個(gè)多記了,一個(gè)要改其他科目,,我想紅字之前的那個(gè)憑證,重新做問題一紅字重新做對嗎?問題二紅字的會計(jì)科目怎么做?借,銷售費(fèi)用紅字,貸方怎么辦?記銀行存款借方?
答: 一、沖銷原來的分錄: 借:銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、按正確的分錄做賬務(wù)處理 借:其他的科目 貸:銀行存款 用正數(shù)列示
在出售某一生產(chǎn)的設(shè)備過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用2000,以銀行存款支付。這個(gè)該怎么做會計(jì)科目?
答: 借固定資產(chǎn)清理貸銀行存款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
>.根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,該企業(yè)確認(rèn)并支付職工宿舍租金的會計(jì)科目處理表述正確的是()A借記“銷售費(fèi)用科目,記“應(yīng)付職工薪酬科目B借記“主營業(yè)務(wù)成本科目,記“應(yīng)付職工薪酬科目借記應(yīng)付職工薪酬科目,記銀行存款科目D借記“銷售費(fèi)用科日,貸記“銀行存款”科目
答: 你好,同學(xué)。 支付租金C


等風(fēng)來 追問
2020-07-17 16:37
江老師 解答
2020-07-17 16:40