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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-17 12:51

你好  借固定資產(chǎn)清理8000累計(jì)折舊2000貸固定資產(chǎn)  收到錢  借銀行存款9000貸固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。   你把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去

追問(wèn)

2020-07-17 13:50

老師 ,借:固定資產(chǎn)清理1000,貸:資產(chǎn)處理置損益1000,對(duì)嗎?謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-07-17 13:54

你好 不是  你要先把9000價(jià)稅分離下    到固定資產(chǎn)清理和增值稅去  第二筆分錄里面。 你才能判斷固定資產(chǎn)清理的余額在借方還是貸方

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你好 借固定資產(chǎn)清理8000累計(jì)折舊2000貸固定資產(chǎn) 收到錢 借銀行存款9000貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 你把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
2020-07-17 12:51:19
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊2000 固定資產(chǎn)清理10000-2000 貸:固定資產(chǎn)原值10000 2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等3000 貸:固定資產(chǎn)清理3000/(1%2B13%) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000/(1%2B13%)*13% 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失)10000-2000-3000/(1%2B13%) 貸:固定資產(chǎn)清理10000-2000-3000/(1%2B13%)
2020-07-16 12:43:29
按照對(duì)方開的發(fā)票金額入賬
2022-01-14 17:26:40
你好 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金—增值稅
2019-06-13 15:28:01
你好,可以的,可以這么做。
2024-03-05 11:25:57
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