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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-17 12:21

剩下備用金繼續(xù)掛賬

艷紅 追問

2020-07-17 12:22

也就是不用做分錄了,讓它

玲老師 解答

2020-07-17 12:22

你好,是的的,還在其他應(yīng)收款里掛著,

艷紅 追問

2020-07-17 12:28

我們?nèi)‖F(xiàn)了2000的備用金,報(bào)銷給員工1900然后我是這樣做分錄的,
取備用金時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金   2000
                             貸:銀行存款    2000
報(bào) 銷時(shí)          借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)                            1900     
                              貸:庫(kù)存現(xiàn)金1900
 剩余備用金:借:庫(kù)存現(xiàn)金   100
                                貸:銀行存款   100

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

我覺得最后一筆分錄做錯(cuò)了

玲老師 解答

2020-07-17 12:29

最后一筆分錄不做就對(duì)了

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

那現(xiàn)在報(bào)完稅了咋辦?還能更改不

玲老師 解答

2020-07-17 12:35

你好 多做的這筆分錄 紅沖就可以了

艷紅 追問

2020-07-17 14:10

紅沖是不是做反分錄?會(huì)不會(huì)影響已結(jié)賬的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額?

艷紅 追問

2020-07-17 14:11

主要是報(bào)稅了,沒有開發(fā)票是0申報(bào),就是上傳了報(bào)表

玲老師 解答

2020-07-17 14:16

原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),這個(gè)月更正,不影響以前月份的數(shù)據(jù),影響現(xiàn)在更正后的本期數(shù)據(jù)

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剩下備用金繼續(xù)掛賬
2020-07-17 12:21:19
借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金等 回來報(bào)銷要看這個(gè)錢是用去做什么了。
2019-05-31 15:54:11
你好! 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2020-04-21 17:03:59
你好!是獨(dú)立核算嗎?外帳不可以,內(nèi)帳通過往來處理
2016-08-02 15:35:08
借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 另一個(gè)公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2021-06-23 11:44:33
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