6月10日預(yù)付給A公司貨款5000元,6月20日貨到并收到增值稅專用發(fā)票不含稅金額10000,增值稅1300元,做分錄 預(yù)付貨款 借:預(yù)付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 商品入庫 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 1300 貸:預(yù)付賬款5000 應(yīng)付賬款6300 貸方還是預(yù)付賬款11300,這邊不太清楚,這邊不是貨已到,為什么不做應(yīng)付6300,請做一下說明,謝謝
Calm
于2020-07-17 10:38 發(fā)布 ??1322次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-07-17 11:01
你好,貸方還是預(yù)付賬款11300是因?yàn)橐话銘?yīng)付和預(yù)付我們不做在同一個分錄里,而且直接做預(yù)付11300余額會在貸方有6300,實(shí)際支付再借預(yù)付貸銀行存款是一樣的
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報銷單寫價稅合計的
是的
2020-07-15 19:05:03

你好,貸方還是預(yù)付賬款11300是因?yàn)橐话銘?yīng)付和預(yù)付我們不做在同一個分錄里,而且直接做預(yù)付11300余額會在貸方有6300,實(shí)際支付再借預(yù)付貸銀行存款是一樣的
2020-07-17 11:01:43

您好
請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項 這個還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54

你好,稍等老師正在處理中。寫分路了發(fā)給你。
2023-12-04 11:36:22
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