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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-16 15:13

你好,現(xiàn)在不需要做賬,等員工報銷時,再做賬,因為現(xiàn)在沒有發(fā)票,不能計入費用,錢也不是公司付的,

淡定-小芳 追問

2020-07-16 15:14

報銷時的分錄是怎么做的

立紅老師 解答

2020-07-16 15:21

你好,
借,管理費用——福利費
貸,應付職工薪酬一福利費

借,應付職工薪酬一福利費
貸,其他應付款——老板墊款

將來還款
借,其他應付款——老板墊款
貸,銀行存款

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你好,現(xiàn)在不需要做賬,等員工報銷時,再做賬,因為現(xiàn)在沒有發(fā)票,不能計入費用,錢也不是公司付的,
2020-07-16 15:13:35
這個工傷你們單位負擔是嗎 借應付職工薪酬貸其他應付款-法人 借管理費用福利費貸應付職工薪酬。
2020-06-05 08:57:33
同學你好 借福利費 貸專項應付款
2020-12-04 07:05:33
你好 借應收賬款-某病人 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-09-20 11:04:19
墊付 借:其他應收款——墊付農(nóng)合補償款 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款 收到 借:庫存現(xiàn)金、銀行存款 貸:其他應收款——墊付農(nóng)合補償款
2018-11-17 14:24:12
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