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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-16 13:23

需要對照 兩份對賬單    (上級  和  本級的)     然后找出各自 未記賬的

k1 追問

2020-07-16 14:21

第一個是本級的,第二個是上級的

k1 追問

2020-07-16 14:28

麻煩老師。幫忙看一下

朱立老師 解答

2020-07-16 14:37

這是2019 全年的 對么    沒有期初數(shù)吧

k1 追問

2020-07-16 14:42

是的,老師,麻煩了

朱立老師 解答

2020-07-16 15:13

抱歉 有事耽擱了 

大致看了下    對賬單應(yīng)該只涉及你們之間的款項往來吧     為什么劃記號的這個  多出來這么多   調(diào)節(jié)表的數(shù)字哪兒來的(已知結(jié)果求過程么??) 

我呢    對事業(yè)單位的記賬方式不太擅長

   對此問題再發(fā)問一遍吧    還請見諒a^_^

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需要對照 兩份對賬單 (上級 和 本級的) 然后找出各自 未記賬的
2020-07-16 13:23:57
銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 1、企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項+銀行已收而企業(yè)未收賬項 2、銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項+企業(yè)已收而銀行未收賬 3、銀行對賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬 通過核對調(diào)節(jié),"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動用的銀行存款實有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項,要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以"銀行存款調(diào)節(jié)表"作為記賬依據(jù)。
2015-10-26 12:05:40
是的,這個現(xiàn)在是網(wǎng)銀上面弄,
2020-04-18 10:29:23
您好 年底已完成銀企對賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額不相等,能編制銀行余額調(diào)節(jié)表
2020-03-26 14:50:50
你要反結(jié)賬回去調(diào)整的
2020-01-13 18:16:21
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