老師您好 取得境外的收據可以稅前扣除嗎 問
可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質的收款憑證、相關稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經營活動直接相關。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內容需清晰明確,包括但不限于商品或服務的描述、數(shù)量、單價和總價等。 答
老師6月份業(yè)務填寫報銷單,但是金額在7月份打款,6月 問
借:管理費用等 貸:其他應付款 答
公司租賃的農村土地,用地標準屬于農用設施用地,建 問
你好,是長期待攤費用核算 答
你好老師 ,關于專精特新的政策 應該在哪里看呢 問
這個要看你具體想了解什么 https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zcztlist?title=%E4%B8%93%E7%B2%BE%E7%89%B9%E6%96%B0 答
老師,財務部門分工有什么要求?出納和做賬分開是吧? 問
是的,出納和做賬分開。 財務部門負責人需要各個環(huán)節(jié)都熟悉。 答

老師好,請問,我公司給客戶公司提供技術咨詢服務,簽訂了技術咨詢合同,合同寫的是每月收取咨詢費 不含稅10000元,(但是沒寫全年合計120000),簽訂期限是一年。請問,這個我要按月10000元每月申報印花稅嗎?還是按全年共計的120000一次申報印花稅?
答: 你好,有合同按年申報就可以了
老師好,請問,我公司給客戶公司提供技術咨詢服務,簽訂了技術咨詢合同,合同寫的是每月收取咨詢費 不含稅10000元,(但是沒寫全年合計120000),簽訂期限是一年。請問,這個我要按月10000元每月申報印花稅嗎?還是按120000一次申報印花稅?
答: 按月10000元每月申報印花稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢服務行業(yè)印花稅如何申報?
答: 你好,具體是印花稅的什么稅目呢?是購銷合同,租賃合同,還是其他?
老師,我們公司和一家代理企業(yè)資質申報的公司簽了企業(yè)資質申報代理合同書,但是他們開票開的是鑒證咨詢服務*咨詢服務費可以嗎,本來資質代理合同是不用交印花稅的,可是咨詢服務費就要交印花稅啊
老師 您好 我想問下 我的稅務咨詢服務費是5400一個季度,還沒付款也還未收到票,但是6月要計提這筆費用,我該按照含稅5400計提,還是不含稅5094.34入賬
老師,現(xiàn)代服務業(yè)哪些合同是不需要繳納印花稅的呢?比如:開的發(fā)票的咨詢服務費,還有鑒證咨詢服務費,還有代理服務費等,有些是要申報印花稅的,有些是不用的,我怎么區(qū)分呢

