
收款時,借:銀行存款 貸:應收賬款 開票時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
答: 您好,可以的,這樣操作也行。
老師,去年12月份開了一張專票,在今年一月份沖紅。之前的分錄是借營業(yè)收入應交稅金貸應收賬款,沖紅的時候是借應收貸收入,稅金。二季度收到退稅,借銀行存款,貸稅金的話稅金貸方就出來個差額,應該怎么做?
答: 你好,直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了,為什么有差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎

