
一般納稅人在申報(bào)增值稅主表時(shí),第25欄期初未繳稅額為負(fù)數(shù),要修改第34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)據(jù),要去辦稅大廳修改,但是本期的進(jìn)項(xiàng)稅額不足扣除期初未繳稅額,能否先申報(bào),到下個(gè)月申報(bào)時(shí)再去辦稅大廳修改可以嗎?
答: 你好,先去大廳修改了然后報(bào)完了再做這個(gè)月的
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里的12欄月進(jìn)項(xiàng)稅額是指已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 你好,是本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額

