
老師,請問會員拿卡消費(fèi),然后店里給該卡里返值兩百。分錄是借,管理費(fèi)用兩百,貸預(yù)收賬款兩百,對嗎?
答: 你好, 借,銷售費(fèi)用 貸,預(yù)收賬款
18年度的賬發(fā)現(xiàn)有房租分?jǐn)偟腻e了兩筆分錄,當(dāng)時的會計5月份做分錄 借:管理費(fèi)用--房租分?jǐn)?0000 貸:預(yù)收賬款20000。房租是預(yù)付的,用預(yù)收賬款是錯的。18年12月做的分錄 :借:管理費(fèi)用---房租分?jǐn)?0000 貸:預(yù)付賬款20000.18年11月房租到期,這比分錄是多做的,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬
答: 可以做調(diào)整分錄 借:以前年度損益調(diào)整20000 貸:預(yù)付賬款20000 (金額用負(fù)數(shù)表示)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月付房租:借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)收賬款 在4月要調(diào)整為:借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 怎樣調(diào)整?
答: 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)收負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用低預(yù)付
老師收到積分是借預(yù)付賬款 貸管理費(fèi)用。消費(fèi)積分是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。用預(yù)付賬款這個科目怎么理解
老師,企業(yè)實際發(fā)生壞賬的時候,要專項扣除,然后分錄借管理費(fèi)用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款嗎
我有1個憑證 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款100 紅沖做負(fù)數(shù),然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負(fù)數(shù)分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
收到客戶貨款154000,其中稅點(diǎn)是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費(fèi)用14000,應(yīng)收賬款140000嗎


薄荷微涼 追問
2020-07-15 10:58
立紅老師 解答
2020-07-15 11:09