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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-15 10:55

你好
借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

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你好 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-15 10:55:58
你好 銷售商品 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應交稅費。 收到貨款 借 銀行存款 貸 應收賬款。 次月開發(fā)票 借 應收賬款 負數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)。然后再按發(fā)票做借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
2019-12-13 16:05:22
你好!借現(xiàn)金1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 確認不交稅的時候,借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2017-11-06 15:08:10
你是按扣除費用前的金額開票還是按扣除費用后的金額開票呢
2017-08-10 18:33:49
你好 ,先做預收賬款,前期要確認好是否開具發(fā)票,不開發(fā)票就不要走公帳,不在外帳體現(xiàn)。
2016-08-11 15:38:48
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