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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-07-15 10:14

因為20是稅收滯納金是不能在稅前扣除的,所以需要調增。

璀璨紫白荷 追問

2020-07-15 10:45

對的哈,一哈沒反應過來,呵呵,謝謝!

王老師1 解答

2020-07-15 10:46

不客氣,有問題再咨詢

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相關問題討論
您好,就是想告訴你,2016年沒有虧損。 多計可管理費用200萬都沒有虧損,調回去的話就更加不會虧損了。其實這句話也沒多大意義h
2019-08-29 04:24:59
您好。 研發(fā)費用加計扣除的部分 有100萬要扣除 不合理 ,那只有400萬才能享受研發(fā)費用加計扣除了,加計扣除比例是75%哈。 即加計扣除的部分是400*0.75=300萬元。 應納稅所得額的部分 就是營業(yè)收入(6000)-營業(yè)成本(5000)-能加計扣除的部分(300) 加油。祝學習生活工作愉快!
2021-07-06 21:00:16
選項A :投資者及其家庭發(fā)生的生活費用不允許在稅前扣除;選項B :個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得應納個人所得稅的計稅依據(jù)=20-18+8-5000×12/10000=4(萬元);選項C :拍賣品為經(jīng)文物部門認定是海外回流文物的,按轉讓收入額的2%征收率計算繳納個人所得稅;選項D:文物拍賣取得的收入應單獨按照“財產(chǎn)轉讓所得”計算繳納個人所得稅,不并入個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得計稅。 所以答案選B
2019-10-27 10:28:00
同學,題目麻煩發(fā)一下
2022-02-12 18:47:58
您好,稅收滯納金不得扣除,但計入了利潤總額所以要加回 國債利息收入免稅,但計入了利潤總額要減去
2021-05-08 11:37:16
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