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心海星愿
于2020-07-15 10:06 發(fā)布 ??930次瀏覽
朝暮老師
職稱: 中級會計師
2020-07-15 10:50
您好,那就只能抵消往來了,內(nèi)部交易就沒法抵消了
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老師,只給了幾個公司其他應收其他應付怎么做合并報表啊
答: 您好,那就只能抵消往來了,內(nèi)部交易就沒法抵消了
其他應收和其他應付怎么合并起來
答: 你好 是同一個客戶或者供應商的可以兩個科目 對沖 最后留 一個科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在不,我想把其他應收和其他應付的賬戶合并,怎么處理
答: 你好,其他應收和其他應付,是針對同一個明細科目嗎?
在不,我想把其他應收和其他應付的賬戶合并,
討論
,如果其他應收 其他應付 里有同一個單位,可以合并到一個科目里嗎?
請教老師,為合理避稅我們公司成立一個全資子公司,子公司收入多,母公司收入少,子公司的錢怎么合理轉(zhuǎn)到母公司賬下,目前都是掛在其他應收款和其他應付款科目,除了年底分紅
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調(diào)成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調(diào)的話會有什么影響嗎?
其他應付款其他應收款
朝暮老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.91 解題: 768 個
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