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上個月開的發(fā)票不小心發(fā)票開了17%稅率的,客戶那邊現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了,遇到這種情況后續(xù)客戶和我這邊要如何操作
目前給公司報稅的時候讓選擇確認(rèn)申報的稅費(fèi)種這個怎么選?不打√如果后續(xù)再申報的花可以在加進(jìn)去嗎?
目前給公司報稅的時候讓選擇確認(rèn)申報的稅費(fèi)種這個怎么選?不打√我如果后續(xù)再申報的花可以在加進(jìn)去嗎??
你好,請問現(xiàn)在只申報購買社保員工的個稅,后續(xù)想把沒有購買社保員工的個稅也申報了,沒有買社保對公司有沒有什么影響

