
老師,請問就是我們上個月銷項20萬,進賬有10萬,即征即退稅11萬,一般申報那里有留底1萬的稅,我應該怎么做分錄勒?謝謝
答: 你好,同學。 你是正常按你10萬結轉 借 應交稅費 轉出未交增值稅 10萬 貸 應交稅費 未交增值稅 10萬 借 應交稅費 未交增值稅 10 萬 應交稅費 留抵稅額 1萬 貸 應交稅費 即征即退 11萬
老師,公司2月有進項票然后認證了,申報的時候留底稅4295.76,2月份只有進項,沒有出項,怎么寫分錄,我3月份有出項和進項,出項大于進項又怎么做分錄
答: 你好 進項多不用寫分錄 銷項多的 借:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 貸應交稅費——未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我想問下進項多錄了,銷項少,怎么樣做分錄把進賬轉出來呢?報表跟申報表不一樣
答: 你好,同學,如果進項錄入多了是由于賬記錯了


娟兒 追問
2020-07-14 20:19
陳詩晗老師 解答
2020-07-14 20:23
娟兒 追問
2020-07-14 20:55
陳詩晗老師 解答
2020-07-14 23:18
娟兒 追問
2020-07-15 10:13
陳詩晗老師 解答
2020-07-15 10:52