国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-07-14 15:28

你好,是重新建賬嗎?那要盤點所有的數(shù)據(jù) 填進期初數(shù)里面

安然 追問

2020-07-14 15:29

其他數(shù)據(jù)否沒有。就是有現(xiàn)金18500

小黎老師 解答

2020-07-14 15:34

你好,那這個現(xiàn)金是誰投入進來的 要資產(chǎn)負債表平衡的

安然 追問

2020-07-14 15:36

就是之前他們也是借款,然后用到5月份所剩的余額。然后6月份的賬我們接著做

小黎老師 解答

2020-07-14 15:37

您好,那就是掛賬借款

安然 追問

2020-07-14 15:38

我直接做憑證嗎?期初數(shù)據(jù)要不要設置

小黎老師 解答

2020-07-14 15:39

您好,就直接盤點期初數(shù)據(jù)  現(xiàn)金 然后在其他應付款哪里填上對應的數(shù)據(jù) 就可以了

安然 追問

2020-07-14 16:55

好的,謝謝

小黎老師 解答

2020-07-14 18:23

不用謝,祝您學習愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是重新建賬嗎?那要盤點所有的數(shù)據(jù) 填進期初數(shù)里面
2020-07-14 15:28:22
您好,建議對應科目記入其他應付款-老板姓名,等慢慢搞清楚了,再沖減這個其他應付款。
2018-01-10 19:23:28
這個19.99是找不到原因嗎
2020-08-03 09:21:04
你好,你們這個是外賬的嗎
2020-06-15 03:57:37
你好。同學。按你的實際收到的資金做處理。
2019-02-16 14:09:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...